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台审计部:审计主计相辅相成 无见解不一

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【大纪元12月1日报导】(中央社记者顾恒湛台北一日电)台湾审计部发言人王永兴今天表示,审计和主计单位遍布全国,主计负责内部审核,审计负责外部稽核,两单位在政府财政机制中相辅相成,绝无嫌隙。审计单位依据行政部门订定的规范进行查核,法令规范的订定非审计部职权,绝无所谓审计和主计见解不一情形。

媒体报导,“审计部十一月中无预警到主计处查账,史无前例要求检查主计长许璋瑶所有特别费单据,甚至宴客名单。绿营立委要求主计处去查审计长苏振平的特别费,主计处担心形成焦土对决,不敢轻举妄动”。

王永兴说,审计部到主计处是例行性的查核,查核内容包括一般预算执行情形、采购案、会计法及会计制度增修订情形、政府会计准则公报订颁情形等,绝非针对特别费查核,报载与事实不符。

他表示,审计机关在每年的上、下年度各会进行一期的例行性查核,每期都会查核十几个单位以上,这次审计部也查核了二十几个机关,绝非仅针对主计处。

王永兴指出,各机关的报销都要根据支出凭证处理要点、内部审核处理准则、审计法、会计法、预算法及决算法等相关规范处理才能核销,各种规范都很明显。

他说,审计单位完全依据行政部门订定的规范进行查核,法令规范的订定不是审计部职权,绝无所谓审计和主计见解不一情形。

总统府向审计部声复的国务机要费案资料,昨天在期限的最后一天送达,王永兴说,总统府以机密件送达,他不方面说明内容,审计部将依审计法程序处理。

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